Государственный бюджет
<<  Проект федерального бюджета Расходы бюджета  >>
Картинок нет
Картинки из презентации «Расходы бюджета на социальную сферу» к уроку экономики на тему «Государственный бюджет»

Автор: Нуржан Отепбергенов. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока экономики, скачайте бесплатно презентацию «Расходы бюджета на социальную сферу.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 621 КБ.

Расходы бюджета на социальную сферу

содержание презентации «Расходы бюджета на социальную сферу.ppt»
Сл Текст Сл Текст
1Академия государственного управления 16стандартов специальных социальных услуг в
при Президенте Республики Казахстан медико-социальных учреждениях для
«Бюджетное планирование в социальной сфере детей-инвалидов с нарушением
(здравоохранение, образование, опорно-двигательного аппарата, общего
соцобеспечение, занятость)» Лектор: типа, в отделениях социальной помощи на
Асылова Б. А., директор департамента дому. 2 026 145. 1 710 893. 1 384 833. 945
планирования бюджетных программ социальной 501. 1 135 867. 1 167 824. 1 194 674. На
сферы МЭБП РК Астана – 2014 г. развитие сети отделений дневного
2Бюджетирование, ориентированное на пребывания в медико-социальных
результаты (бор). Формирование и учреждениях. 202 346. 296 800. 292 890.
исполнение бюджета с целью достижения 392 542. 353 849. 347 267. 357 377. На
конкретных результатов в соответствии со содержание вновь вводимых объектов
стратегическими направлениями, целями, социального обеспечения. 337 973. 71 319.
задачами государственной политики (четкая 247 652. 253 366. 161 765. На содержание и
взаимосвязь между результатами и материально-техническое оснащение центра
бюджетными расходами). Основные отличия: временного размещения оралманов и центра
Старая система: бюджетные программы слабо адаптации и интеграции оралманов. 207 244.
увязаны с программными целями освоение 143 149. 148 073.
бюджетных средств “любой ценой” акцент на 17Расходы на социальные выплаты на
соблюдении правил, норм и инструкций 2012-2016 годы. Тыс. Тенге. Показатель.
бюджетные программы направлены на Показатель. Отчет. Отчет. Отчет. Отчет.
обеспечение деятельности государственных Республиканский бюджет на 2014-2016 годы.
органов, учреждений и предприятий. БОР: Республиканский бюджет на 2014-2016 годы.
бюджетные программы взаимоувязаны со Республиканский бюджет на 2014-2016 годы.
стратегическими целями развития бюджетные 2010 год. 2011 год. 2012 год. 2013 год.
ресурсы выделяются на достижение 2014 год. 2015 год. 2016 год. ВСЕГО
результатов акцент на целесообразности и расходов, в том числе: 780 767 616. 1 015
эффективности расходов через 572 362. 1 111 449 181. 1 226 023 020. 1
предоставление самостоятельности бюджетные 357 790 833. 1 496 270 419. 1 646 149 506.
программы направлены на оказание услуг Всего среднегодовая числ-ть получателей,
населению, бизнесу и государственными тыс. человек. 5 723. 5 981. 6 113. 6 150.
органами друг другу. 2. 6 433. 6 484. 6 588. Выплаты солидарных
3История внедрения бюджетирования, пенсий. 433 536 590. 571 293 791. 632 089
ориентированного на результат, в 062. 703 862 395. 782 565 376. 872 080
Казахстане. В ежегодном Послании народу 405. 970 167 839. Государственные базовые
страны «Новый Казахстан в новом мире» пенсионные выплаты. 123 249 510. 168 693
(2007 г.) Глава государства выделил важное 802. 187 937 003. 207 471 862. 226 905
направление работы Правительства по 926. 248 458 034. 271 704 013. Надбавки к
выстраиванию качественно новой модели пенсиям. 290. 302. 292. 61. 380. 325. 290.
государственного управления на принципах Выплата обязательств по государственной
корпоративного управления, гарантии сохранности ОПВ в НПФ. 770 291. 2
результативности, транспарентности и 757 399. 5 638 583. 6 153 475. 9 724 127.
подотчетности обществу 2007 год - 9 811 558. 9 885 548. Субсидирование
утверждена Концепция по внедрению системы обязательных пенсионных взносов
государственного планирования, получателям социальных выплат в случае
ориентированного на результат 2008 год – потери дохода в связи с уходом за ребенком
принят новый Бюджетный кодекс Республики по достижении им возраста одного года. 8
Казахстан 2009 год – утверждена Система 838 808. 10 129 254. 11 699 898.
государственного планирования в Республике Государственные социальные пособия. 115
Казахстан 2013 год – утверждена Концепция 607 711. 132 319 359. 138 871 018. 149 524
новой бюджетной политики Республики 094. 164 123 557. 175 616 636. 189 440
Казахстан. 3. 538. Специальные государственные пособия.
4Бюджетный кодекс. внедрение 55 378 345. 72 398 846. 75 610 203. 80 549
стратегического и операционного 228. 84 731 357. 90 264 820. 96 103 428.
планирования в государственных органах, Пособие на погребение. 2 145 528. 2 592
предоставление администраторам бюджетных 894. 2 634 922. 2 706 863. 3 111 309. 3
программ большей самостоятельности при 334 397. 3 600 868. Государственные
исполнении бюджета, переход на трехлетний специальные пособия. 6 452 685. 6 862 333.
бюджет, повышение прозрачности и 6 912 599. 6 968 553. 6 928 351. 6 946
открытости бюджетного процесса, внедрение 438. 6 941 999. Государственные пособия
комплексной системы мониторинга, контроля семьям, имеющим детей. 43 212 412. 55 211
и оценки результатов, новые формы 568. 57 383 792. 64 308 502. 70 462 690.
управленческой отчетности и поэтапный 78 810 962. 85 715 061. Единовременные
переход на МСФООС. 4. государственные денежные компенсации
5Принципы бюджетной системы. Принцип отдельным категориям граждан. 278 291. 119
единства. Принцип полноты. Принцип 327. 86 796. 80 688. 49 566. 45 298. 38
реалистичности. Принцип транспарентности. 651. Возмещение за вред, причиненный жизни
Принцип последова тельности. Принцип и здоровью, возложенное судом на
результативности. Принцип самостояте государство в случае прекращения
льности бюджета. Принцип преемственности. деятельности юридического лица. 135 964.
Принцип обоснованности. Принцип 211 060. 250 428. 261 338. 349 386. 386
своевременности. Принцип единства кассы. 133. 427 602. Ежемесячная выплата денежных
Принцип эффективности. Принцип средств опекунам (попечителям) на
ответственности. Принцип адресности и содержание ребенка сироты (детей-сирот), и
целевого характера бюджетных средств. 5. ребенка (детей), оставшегося без попечения
6Документы системы государственного родителей *. 3 111 681. 3 887 212. 4 135
планирования. Стратегия 2050, Послания 960. Единовременные денежные средства
Президента народу Казахстана, Казахстанским гражданам усыновившим
государственные программы и стратегические (удочерившим) ребенка (детей)-сироту, и
документы. Прогноз ребенка (детей), оставшегося без попечения
социально-экономического развития (на 5 родителей. 386 159. 423 771. Ежемесячные
лет). Меморандум между Правительством и выплаты на оказание жилищной помощи. 147
государственным органом. Программы 272.
развития территорий на 5 лет. 18Расходы на реализацию мероприятий
Стратегический план государственного Дорожной карты занятости 2020 на 2011-2016
органа (на 5 лет). Республиканский бюджет, годы. Наименование мероприятий.
Местный бюджет (на 3 года). Операционный Наименование мероприятий. Наименование
план государственного органа (на 1 год). мероприятий. Факт. Факт. Факт. Факт. Факт.
6. Факт. Республиканский бюджет на 2014-2016
7Программные документы нового формата. годы. Республиканский бюджет на 2014-2016
Прогноз социально-экономического годы. Республиканский бюджет на 2014-2016
развития-- документ, определяющий годы. Республиканский бюджет на 2014-2016
параметры экономического развития страны, годы. Республиканский бюджет на 2014-2016
региона и экономическую политику годы. Республиканский бюджет на 2014-2016
государства на среднесрочный период с годы. 2011 год. 2011 год. 2012 год. 2012
учетом стратегических целей во взаимосвязи год. 2013 год. 2013 год. 2014 год. 2014
с бюджетными параметрами на три года. год. 2015 год. 2015 год. 2016 год. 2016
Прогноз социально-экономического развития год. Числ. Участников, чел. Сумма, тыс.
разрабатывается ежегодно на скользящей Тенге. Числ. Участников, чел. Сумма, тыс.
основе на пятилетний период с учетом Тенге. Числ. Участников, чел. Сумма, тыс.
стратегических и программных документов и Тенге. Числ. Участников, чел. Сумма, тыс.
ежегодного послания Президента Республики Тенге. Числ. Участников, чел. Сумма, тыс.
Казахстан к народу Казахстана о положении Тенге. Числ. Участников, чел. Сумма, тыс.
в стране и об основных направлениях Тенге. Всего: 91 257. 32 356 197. 133 810.
внутренней и внешней политики Республики. 55 753 735. 124 679. 102 029 139. 94 677.
Программа развития территории - 98 336 592. 79 012. 94 551 930. 81 077. 95
разрабатывается на пятилетний период на 738 403. Обеспечение занятости через
основе стратегических и программных развитие инфраструктуры и ЖКХ. . . 4
документов Республики Казахстан, прогноза 391. 9 834 763. 12 430. 52 399 082. 21
социально-экономического развития. 852. 41 789 277. 19 276. 55 034 834. 27
Программа развития территории содержит 586. 56 503 546. Создание рабочих мест
основные направления, цели, задачи через развитие предпринимательства и
развития региона, ожидаемые результаты с развитие опорных сел. 4 690. 3 852 539. 6
указанием их показателей, необходимые 572. 13 005 108. 11 182. 25 383 712. 12
ресурсы. Стратегический план развития 151. 22 333 913. 11 350. 25 938 324. 14
государственного органа -- документ, 714. 27 609 306. Содействие в
определяющий стратегические направления, трудоустройстве через обучение и
цели, задачи, показатели результатов переселение в рамках потребностей
деятельности государственного органа, работодателя. 86 567. 26 192 083. 122 847.
включает взаимоувязанные с ними бюджетные 30 064 074. 101 067. 21 222 736. 60 674.
программы с объемами финансирования. 14 967 942. 48 386. 9 800 511. 38 777. 7
Меморандум – содержит ключевые целевые 823 431. Обеспечение деятельности Центров
индикаторы и показатели задач со значением занятости населения. . 2 066 457. . 2
не ниже предусмотренных в стратегическом 849 790. . 2 868 512. . 3 538 487. . 3
плане, достижение (выполнение) которых 644 081. . 3 742 120.
первый руководитель государственного Информационно-методическое сопровождение
органа обязуется обеспечить в пределах Программы *. . 245 118. . . . 155 097.
бюджетных средств в текущем году. . 651 994. . 134 180. . 60 000. * В
Меморандум подписывается первым 2011 году - 245 118 тыс. Тенге выделены на
руководителем государственного органа и разработку типовых проектов арендного
утверждается Премьер-Министром Республики жилья.
Казахстан. Республиканский (местный) 19Расходы Министерства здравоохранения
бюджет -- разрабатывается сроком на три Республики Казахстан на 2014-2016 годы.
года центральным и местным уполномоченным Млн. Тенге. Наименование мероприятий.
органом по бюджетному планированию на Наименование мероприятий. 2010 год. 2010
основе Прогноза социально-экономического год. 2011 год. 2011 год. 2012 год. 2012
развития и проектов Стратегических планов. год. 2013 год, факт. 2013 год, факт.
Операционный план государственного органа Республиканский бюджет. Республиканский
-- документ, содержащий конкретные бюджет. Республиканский бюджет. 2014 год.
действия государственного органа в текущем 2015 год. 2016 год. Всего, с учетом
финансовом году, увязанные по ресурсам, целевых трансфертов переданных в объем
ответственным исполнителям и срокам расходов местного бюджета. 367 195. 375
осуществления мероприятий по достижению 558. 447 305. 492 238. 655 689. 698 403.
целей, задач и показателей результатов 707 353. Обеспечение ГОБМП на
стратегического плана. 7. республиканском уровне в рамках ЕНСЗ. 164
8Процесс разработки и утверждения 693. 206 301. 234 169. 204 840. 213 689.
Стратегических планов центральных 228 921. 239 461. Обеспечение и расширение
государственных органов. 8. До 1 мая, МЭБП ГОБМП на местном уровне в рамках ЕНСЗ (в
Доведение лимитов расходов до т.ч. приобретение дорогостоящих
администраторов программ. До 15апреля лекарственных средств для редких
Внесение на РБК проекта прогноза заболеваний). 28 583. 44 346. 90 182. 153
социально-экономического развития 169. 295 634. 324 773. 333 391.
республики (1-й этап). До 15 мая, Строительство объектов здравоохранения.
администраторы программ Представление в 106 654. 49 143. 44 259. 49 555. 33 479.
МЭБП Стратегпланов и бюджетных заявок в 55 676. 51 726. Подготовка специалистов со
пределах утвержденных лимитов расходов; средним, высшим и послевузовским
Май-июль Отработка Стратегпланов с медицинским образованием и повышение
уполномоченным органом по бюджетному квалификации медработников. 14 282. 20
планированию, внесение на рассмотрение РБК 517. 24 356. 26 554. 29 128. 30 705. 31
Стратегпланов и бюджетных заявок. До 1 470. Межсекторальное и межведомственное
августа Завершение рассмотрения и взаимодействие по вопросам охраны здоровья
определения проекта республиканского граждан (в т.ч. приобретение вертолетной
бюджета . До 15 августа Внесение проекта техники). 3 338. 1 826. Содержание МЗ и
прогноза социально-экономического развития его террподразделений. 8 826. 10 535. 12
республики (2-й этап), а также проекта 460. 12 384. 12 906. 13 121. 16 541.
республиканского бюджета на рассмотрение в Обеспечение санитарно-эпидемиологического
Правительство ого бюджета. В Парламенте благополучия на республиканском уровне. 9
Доклады руководителей государственных 252. 9 747. 10 833. 11 190. 11 272. 12
органов по Стратегпланам. до 1 сентября, 090. 11 830. Материально-техническое
Правительство Внесение проекта оснащение местных организаций
республиканского бюджета на 3-х летний здравоохранения. 14 873. 17 545. 10 588.
период в Парламент. В месячный срок после 14 962. 15 393. 9 037. 7 308. Целевой
утверждения закона о республиканском вклад в АОО «Назарбаев Университет». 11
бюджете Доработка, утверждение и 420. 5 836. 5 334. Прочие (информатизация,
опубликование Стратегпланов До 1 января научные исследования, кап.расходы
Заключение меморандумов. В недельный срок орг.здр., и др.). 20 030. 17 424. 20 459.
со дня подписания закона о республиканском 19 585. 29 431. 16 418. 10 292.
бюджете Принятие постановления о 20Единая национальная система
реализации закона о республиканском здравоохранения (с 2010 года). Единая –
бюджете на 3 года. до 1 декабря создан единый в стране плательщик для
Утверждение республиканского бюджета на больниц по оплате за пролеченных больных
3-х летний период. (Австралия, Великобритания) Национальный
9Концепция новой бюджетной политики уровень – до 2010 года оплата больницам
Республики Казахстан (утверждена Указом производилась местными исполнительными
Президента РК от 26 июня 2013 года № 590). органами по количеству коек (реально
Цель бюджетной политики - обеспечение существовало 16 моделей здравоохранения)
сбалансированности государственных Внедрены рыночные отношения: увеличение
финансов и стабильности доли частного сектора; конкуренция за
социально-экономического развития. пациентов между больницами – «деньги
Основные задачи бюджетной политики: следуют за пациентом»; оплата по
обеспечение макроэкономической результатам по единому тарифу с учетом
стабильности и сбалансированности каждого заболевания при экспертизе
государственного бюджета; концентрация качества лечения; автономность и
бюджетных расходов на приоритетных самостоятельность больниц (истинная
направлениях социально-экономического децентрализация); коллегиальность в
развития; повышение эффективности принятии решения (создаются наблюдательные
использования бюджетных средств и советы); прозрачность и устранение
сокращение «бюджетного иждивенчества»; коррупционной составляющей (лизинг +
повышение экономической отдачи налоговой оборудование закупается исходя из истинной
системы; поддержание государственного потребности, а не «сверху вниз». 20. 20.
долга и долга квазигосударственного 21Устойчивый социально-экономический
сектора на безопасном уровне; эффективное рост РК. Иерархическая структура ГПРЗ
использование средств Национального фонда; «Саламатты ?аза?стан». Улучшение здоровья
фискальная децентрализация. 9. казахстанцев для обеспечения устойчивого
10Концепция новой бюджетной политики социально-демографического развития
Республики Казахстан (утверждена Указом страны. Укрепление здоровья казахстанцев
Президента РК от 26 июня 2013 года № 590). путем достижения согласованности усилий
Основные подходы к формированию бюджетной всего общества в вопросах охраны здоровья.
политики: определение объема расходов Формирование конкурентоспособной системы
бюджета в пределах фискальных ограничений; здравоохранения. 21. Усиление
эффективное распределение бюджетных межсекторального и межведомственного
средств, обеспечивающее наибольший взаимодействия по вопросам охраны здоровья
социально-экономический эффект; и обеспечения
сбалансированность бюджетной политики санитарно-эпидемиологического
(сочетание активной бюджетной благополучия. Развитие и совершенствование
инвестиционной политики и ЕНСЗ. Совершенствование медицинского и
контрциклического регулирования); фармацевтического образования, развитие
поэтапный рост обязательств государства, медицинской науки и фармацевтической
исходя из возможностей бюджета, с деятельности. Стратегическая цель
расширением солидарной ответственности государства. Основная цель ГПРЗ.
частного сектора; усиление Программные цели. Программные задачи. Цели
результативности бюджетного планирования по направлениям. Задачи по направлениям.
посредством применения принципов 22Енсз. Государственная программа
бюджетирования, ориентированного на развития здравоохранения Республики
результат; стимулирование инвестиций Казахстан «Саламатты ?аза?стан» на
частного сектора, а не их замещение; 2011-2015 годы. Медицинское образование и
адекватность налоговой политики наука. Специализированная медицинская
возрастающим обязательствам; продолжение помощь. Первичная медико-санитарная
накопления финансовых ресурсов в помощь. Межсекторальное взаимодействие по
Национальном фонде; расширение финансовой вопросам охраны общественного здоровья
самостоятельности и повышение (задействование 14 центральных и 16
ответственности местных органов в решении местных исполнительных органов, НПО, СМИ).
вопросов регионального развития. 10. Интеграция в международную систему высшего
11Обеспечение макроэкономической профессионального образования и
стабильности и сбалансированности университетской науки. Современные
государственного бюджета. Бюджетная многопрофильные больницы, финансируемые за
политика будет формироваться на основе конечный результат на основе применения
следующих фискальных ограничений: международных стандартов диагностики и
управление размером дефицита - основное лечения. Социально ориентированная ПМСП
правило бюджетной политики. Для Усиление профилактической направленности
поддержания государственного долга на (Национальные скрининги). Единая
умеренном уровне (к 2020 году 13,9 % к национальная политика межсекторального и
ВВП) дефицит государственного бюджета к межведомственного взаимодействия по
2020 году будет снижен до 1,4 % к ВВП; вопросам охраны общественного здоровья.
сбережение нефтяных доходов и 22.
использование в ограниченном объеме 23Профилактическая направленность. Пути
средств Национального фонда для достижения. Усиление межсекторального
финансирования расходов бюджета; взаимодействия по вопросам охраны здоровья
увеличение объема государственных расходов единая бюджетная программа (7
за счет расширения налогооблагаемой базы и межсекторальных подпрограмм) социальная
обеспечения полноты доходной части ответственность бизнеса активизация НПО и
бюджета. С 2018 года доходы от ненефтяного СМИ Внедрение социально ориентированной
сектора должны полностью покрывать текущие ПМСП, увеличение расходов на проведение
расходы государственного бюджета. 11. профилактических мероприятий Обеспечение
12Концентрация бюджетных расходов на санитарно-эпидемиологического благополучия
приоритетных направлениях Проведение Национальной скрининговой
социально-экономического развития. программы Совершенствование Национального
Основные приоритеты государственных календаря прививок Обеспечение солидарной
расходов до 2020 года: 1) модернизация и ответственности граждан за собственное
диверсификация экономики; 2) социальная здоровье. 23.
модернизация и повышение качества 24Расходы на реализацию Государственной
государственных услуг; 3) качественное программы "Саламатты Казахстан"
обновление инфраструктуры на 2011-2015 годы. Млн. Тенге.
жизнеобеспечения. Социальная модернизация Наименование мероприятий. Наименование
и повышение качества государственных мероприятий. 2011 год, факт. 2011 год,
услуг: поэтапное внедрение минимальных факт. 2012 год, факт. 2012 год, факт. 2013
социальных стандартов внедрение подушевого год, факт. 2013 год, факт. Республиканский
финансирования в системе образования и бюджет. Республиканский бюджет. 2014 год.
здравоохранения совершенствование 2015 год. Всего. 62 487. 78 380. 78 385.
солидарной и накопительной системы 78 345. 91 724. Проведение скрининга
пенсионного обеспечения дальнейшее целевых групп на ранее выявление
совершенствование системы оплаты труда в заболеваний (сахарный диабет, гепатит В и
бюджетной сфере с привязкой к результатам С, колоректальный рак и т.д.) и проведение
адресная поддержка отдельных категорий профилактических мероприятий. 16 153. 23
граждан мероприятия по обеспечению 937. 24 972. 25 040. 26 345.
устойчивой и продуктивной занятости Межсекторальное и межведомственное
населения строительство дошкольных взаимодействие по вопросам охраны граждан
организаций и школ, объектов (развитие транспортной медицины, в т.ч.
здравоохранения с учетом решения в создание трассовых пунктов, приобретение
первоочередном порядке существующих аэромобильного госпиталя и т.д.). 13 016.
проблем по ликвидации аварийных объектов, 18 321. 13 903. 3 338. 1 826. Приобретение
трехсменных школ, их сейсмоустойчивости. лекарственных средств в рамках ГОБМП, в
12. т.ч. дорогостоящих, и доведение
13Расходы республиканского бюджета по коэффициента возмещения на амбулаторном
"социальным" АБП. Млн. Тенге. уровне по некоторым их видам с 0,5 до 1,0.
Наименование. Наименование. Факт. Факт. 5 674. 16 063. 20 634. 22 328. 27 483.
Факт. Факт. Республиканский бюджет на Оснащение материально-технической базы
2014-2016 годы. Республиканский бюджет на организаций здравоохранения на местном
2014-2016 годы. Республиканский бюджет на уровне (на приобретение КТ, МРТ,
2014-2016 годы. 2010 год. 2011 год. 2012 рентгеновские аппараты, сантранспорты,
год. 2013 год. 2014 год. 2015 год. 2016 маммографы и т.д.). 16 640. 9 399. 6 954.
год. Мон. 204 693. 260 444. 360 880. 390 9 163. 5 840. Подготовка кадров с высшим и
034. 447 781. 448 776. 478 975. Мз. 367 послевузовским образованием и повышение
195. 375 558. 447 305. 492 238. 655 689. квалификации медицинских работников. 2
698 403. 707 353. Мтсзн. 836 348. 1 051 461. 2 736. 3 306. 4 880. 8 091.
690. 1 156 570. 1 284 797. 1 485 816. 1 Строительство объектов здравоохранения (в
620 922. 1 771 498. Мки. 39 475. 90 034. т.ч. студенческие общежития, из них начало
61 214. 56 789. 66 813. 63 562. 63 431. строительства 2-х объектов в 2014 году,
Адсфк. 100 969. 19 559. 28 547. 31 873. 44 5-и объектов в 2015 году). 29. 87. 0. 2
474. 56 594. 32 314. Адр. 473. 594. 663. 648. 11 817. Расширить ГОБМП в части
599. 575. 589. Итого. 1 548 681. 1 797 увеличения проведения циклов ЭКО,
284. 2 054 516. 2 255 731. 2 701 171. 2 включение в тариф по возмещению затрат
888 831. 3 054 159. Доля в расходах (%). медицинским организациям на оказание ГОБМП
36,2. 35,1. 35,4. 37,7. 40,2. 40,1. 39,0. расходов на приобретение медицинского
в % к ВВП. 7,1. 6,5. 6,8. 6,5. 7,0. 6,5. оборудования в условиях финансового
6,0. . . . . . . . . Справочно: лизинга, а также на закуп услуг по
Общие расходы, млн. тенге. 4 283 982. 5 санитарной авиации. 1 806. 3 745. 4 934. 5
127 253. 5 795 696. 5 990 462. 6 716 075. 469. 5 810. Прикладные научные
7 207 219. 7 836 931. ВВП, млрд. тенге. 21 исследования в области здравоохранения. 1
816. 27 572. 30 219. 34 444. 38 624. 44 832. 1 703. 1 415. 1 761. 1 064. Прочие
439. 50 512. * расходы на 2014-2016 годы (аналитические исследования,
указаны без учета ТОХ. * расходы на информатизация, и т.д.). 4 876. 2 390. 2
2014-2016 годы указаны без учета ТОХ. * 267. 3 719. 3 448.
расходы на 2014-2016 годы указаны без 25Расходы на реализацию Программы
учета ТОХ. развития онкологической помощи в
14Расходы республиканского бюджета на Казахстане на 2012-2016 годы. Млн. Тенге.
социальную сферу по ФГр. Млн. Тенге. Наименование мероприятий. Наименование
Наименование. Наименование. Факт. Факт. мероприятий. 2012 год, факт. 2012 год,
Факт. Факт. Факт. Республиканский бюджет факт. 2013 год, факт. 2013 год, факт.
на 2014-2016 годы. Республиканский бюджет Республиканский бюджет. Республиканский
на 2014-2016 годы. Республиканский бюджет бюджет. Республиканский бюджет. 2014 год.
на 2014-2016 годы. 2009 год. 2010 год. 2015 год. 2016 год. Всего: 10 176. 17 642.
2011 год. 2012 год. 2013 год. 2014 год. 21 655. 27 221. 28 511. Проведение
2015 год. 2016 год. Образование. 241 127. скринингов, вакцинация девочек-подростков
263 692. 344 693. 438 919. 456 169. 463 против рака шейки матки, открытие
388. 472 220. 501 176. Доля в расходах онкологических кабинетов. 6 995. 6 706. 11
(%). 7,3. 6,2. 6,7. 7,6. 7,6. 6,9. 6,6. 535. 13 052. 13 504. Оснащение современным
6,4. в % к ВВП. 1,4. 1,2. 1,3. 1,5. 1,3. медицинским оборудованием онкодиспансеров,
1,2. 1,1. 1,0. Здравоохранение. 180 986. консультативно-диагностическх центров,
370 839. 377 710. 453 391. 501 430. 647 организаций ПМСП (районные и городские
302. 675 022. 688 623. Доля в расходах поликлиники). 4 010. 6 229. 3 197. 1 732.
(%). 5,5. 8,7. 7,4. 7,8. 8,4. 9,6. 9,4. Оснащение НИИ онкологии и радиологии
8,8. в % к ВВП. 1,1. 1,7. 1,4. 1,5. 1,5. современным медицинским оборудованием.
1,7. 1,5. 1,4. Социальная помощь и 376. 1 648. 2 235. 668. Развитие
социальное обеспечение. 695 931. 836 348. эндопротезирования при злокачественном
1 051 690. 1 156 570. 1 284 797. 1 485 поражении суставов, а также обеспечение
816. 1 620 922. 1 771 498. Доля в расходах лекарственными средствами больных со
(%). 21,0. 19,5. 20,5. 20,0. 21,4. 22,1. злокачественными новообразованиями на
22,5. 22,6. в % к ВВП. 4,1. 3,8. 3,8. 3,8. стационарном уровне. 668. 676. 676. 676.
3,7. 3,8. 3,6. 3,5. Культура, спорт, 676. Подготовка специалистов для
туризм и информационное пространство. 124 онкологической службы за рубежом,
678. 151 165. 117 875. 95 033. 93 892. 114 повышение квалификации онкологических
410. 121 365. 96 640. Доля в расходах (%). специалистов. 3. 205. 279. 301. 273.
3,8. 3,5. 2,3. 1,6. 1,6. 1,7. 1,7. 1,2. в Строительство 7 онкологических диспансеров
% к ВВП. 0,7. 0,7. 0,4. 0,3. 0,3. 0,3. на местном уровне (в г. Кокшетау; г.
0,3. 0,2. Итого. 1 242 722. 1 622 044. 1 Таразе; г. Костанае; г.Кызылорде;
891 968. 2 143 913. 2 336 287. 2 710 916. г.Павлодаре; г. Шымкент , г.
2 889 529. 3 057 937. Доля в расходах (%). Петропавловске (спереносом срока
37,5. 37,9. 36,9. 37,0. 39,0. 40,4. 40,1. страительства на 2015 год). 1 733. 4 396.
39,0. в % к ВВП. 7,3. 7,4. 6,9. 7,1. 6,8. 700. 9 326. 12 326. Строительство 6
7,0. 6,5. 6,1. Рост соц расходов к республиканских объектов (Национальный
предыдущему году. 128,7. 130,5. 116,6. научный онкологический центр в г. Астане,
113,3. 109,0. 116,0. 106,6. 105,8. Центры протонной терапии на базе Каз НИИ
Справочно: Общие расходы, млн. тенге. 3 онкологии и радиологии г.Алматы, на базе
311 269. 4 283 982. 5 127 253. 5 795 696. НМХ г.Астаны, Центр ядерной медицины на
5 990 462. 6 716 075. 7 207 219. 7 836 базе РГП на ПХВ КазНИИ онкологии и
931. ВВП, млрд. тенге. 17 008. 21 816. 27 радиологии в г.Алматы, завершение
572. 30 219. 34 444. 38 624. 44 439. 50 строительства недостроенного корпуса при
512. рост ВВП. 128,27. 126,38. 109,60. КазНИИОиР, новый хирургический корпус при
113,98. 112,14. 115,06. 113,66. рост КазНИИОиР). 400. 0. 0. 0. 0.
расходов РБ. 129,38. 119,68. 113,04. 26
103,36. 112,11. 107,31. 108,74. 27
15Основные социальные показатели в 28
2010-2018 годах. Тенге. Показатели. 29Новые инициативы в социальной сфере.
Показатели. Факт. Факт. Факт. Факт. Факт. Послание Президента Республики Казахстан
Факт. Факт. Факт. Прогноз. Прогноз. от 17 января 2014 года «Казахстанский
Прогноз. Прогноз. Прогноз. Прогноз. путь-2050: Единая цель, единые интересы,
Прогноз. Прогноз. Прогноз. Прогноз. 2010 единое будущее» внедрить с 1 июля 2015
г. Рост к 2009г., %. 2011 г. Рост к года новую модель оплаты труда гражданских
2010г., %. 2012 г. Рост к 2011г., %. 2013 служащих. Она должна обеспечить повышение
г. Рост к 2012г., %. 2014 г. Рост к зарплаты работникам здравоохранения – до
2013г., %. 2015 г. Рост к 2014г., %. 2016 28 процентов, образования – до 29
г. Рост к 2015г., %. 2017 г. Рост к процентов, социальной защиты – до 40
2016г., %. 2018 г. Рост к 2017г., %. процентов; с 1 июля 2015 года повысить на
Прожиточный минимум. Минимальный размер 25 процентов размеры социальных пособий по
пенсии. Базовая пенсионная выплата. инвалидности и утере кормильца; Повысить с
Средний размер пенсии из ГЦВП. Минимальный 1 января 2016 года размеры стипендий
размер заработной платы. Месячный студентам на 25 %. Расширенное заседание
расчетный показатель. Базовый должностной Правительства с участием Президента РК 14
оклад. 13 487. 6,5. 16 072. 19,2. 16 815. февраля 2014 года С 1 апреля 2014 года:
4,6. 17 789. 5,8. 19 966. 7,0. 21 364. предусмотреть ежемесячную доплату к
7,0. 22 859. 7,0. 24 459. 7,0. 26 171. должностному окладу гражданских служащих,
7,0. 12 344. 25,0. 16 047. 30,0. 17 491. занятых в государственных учреждениях и
9,0. 19 066. 9,0. 20 782. 9,0. 22 652. государственных казенных предприятиях, в
9,0. 24 691. 9,0. 26 913. 9,0. 29 335. размере 10%. Рост зарплат гражданских
9,0. 5 981. 9,0. 8 000. 33,8. 8 720. 9,0. служащих, с учетом указанного
9 330. 7,0. 9 983. 7,0. 10 682. 7,0. 11 дополнительного повышения, к 1 июля 2015
430. 7,0. 12 230. 7,0. 13 086. 7,0. 21 года составит от 36 до 52%, в зависимости
542. 24,0. 27 793. 29,0. 30 045. 8,1. 32 от сферы деятельности; с учетом
386. 7,8. 35 183. 8,6. 38 329. 8,9. 41 предпринятого с начала текущего года
755. 8,9. 45 513. 9,0. 49 609. 9,0. 14 повышения размеров пенсионных и социальных
952. 9,0. 15 999. 7,0. 17 439. 9,0. 18 выплат, довести рост размеров пенсионных
660. 7,0. 19 966. 7,0. 21 364. 7,0. 22 выплат до 14%, а государственных
859. 7,0. 24 459. 7,0. 26 171. 7,0. 1 413. социальных выплат - до 12%. Повышение
9,0. 1 512. 7,0. 1 618. 7,0. 1 731. 7,0. 1 размеров адресной социальной помощи
852. 7,0. 1 982. 7,0. 2 121. 7,0. 2 269. довести до 12%; повысить размеры стипендий
7,0. 2 428. 7,0. 13 613. 25,0. 17 697. студентам на 10%. 29.
30,0. 17 697. 17 697. 17 697. 17 697. 17 30Размеры социальных выплат. Размеры
697. 17 697. 17 697. социальных выплат. Размеры социальных
16Расходы Министерства труда и выплат. Размеры социальных выплат. Размеры
социальной защиты населения Республики социальных выплат. Размеры социальных
Казахстан на 2010-2016 годы. Тыс. Тенге. выплат. Размеры социальных выплат. Размеры
Мероприятия. Мероприятия. Отчет. Отчет. социальных выплат. Размеры социальных
Отчет. Отчет. Республиканский бюджет на выплат. Наименование показателей. 2013
2014-2016 годы. Республиканский бюджет на год. 01.01.2014. Рост к 2013 г.,%.
2014-2016 годы. Республиканский бюджет на 01.04.2014. Рост к 2013 г.,%. 01.07.2015.
2014-2016 годы. 2010 год. 2011 год. 2012 Рост к 01.04.2014 г.,%. Рост к 01.01.2014
год. 2013 год. 2014 год. 2015 год. 2016 г.,%. Рост к 2013 г.,%. Средний размер
год. Всего, с учетом целевых трансфертов, солидарной пенсии. 32 386. 35 183. 109. 36
переданных в объем расходов местного 797. 114. 40 109. 109. 114. 124.
бюджета. 836 340 943. 1 051 689 640. 1 156 Минимальная пенсия. 19 066. 20 782. 109.
569 547. 1 284 796 908. 1 487 760 901. 1 21 354. 112. 23 276. 109. 112. 122.
622 833 781. 1 773 360 173. Всего, без Базовая пенсионная выплата. 9 330. 9 983.
учета целевых трансфертов, переданных в 107. 10 450. 112. 11 181. 107. 112. 120.
объем расходов местного бюджета с 2014 Средний размер госсоцпособия. . . . .
года. . . . . 1 485 816 289. 1 620 922 . . . . . По инвалидности. 18 540. 19
175. 1 771 498 284. Текущие. 826 599 762. 837. 107. 20 764. 112. 27 772. 134. 140.
1 043 073 103. 1 141 347 245. 1 257 434 150. По случаю утери кормильца. 16 274. 17
150. 1 464 003 051. 1 596 995 818. 1 745 413. 107. 18 227. 112. 24 378. 134. 140.
897 082. Социальные выплаты. 780 767 616. 150. По возрасту. 9 330. 9 983. 107. 10
1 012 460 681. 1 107 414 697. 1 221 887 450. 112. 11 181. 107. 112. 120. Пособие
060. 1 357 790 833. 1 495 884 260. 1 645 на рождение ребенка. . . . . . . .
725 735. Дорожная карта занятости 2020. 7 . . Первого, торого, третьего ребенка. 51
740 956. 3 567 567. 9 467 911. 11 100 568. 930. 55 560. 107. 58 170. 112. 62 250.
77 702 354. 70 625 573. 70 137 201. 107. 3 361. 120. Четвертого и более
Государственный заказ подведомственным ребенка. 86 550. 92 600. 107. 96 950. 112.
предприятиям. 13 630 038. 16 593 485. 18 103 750. 107. 112. 120. Пособие по уходу
878 022. 18 800 618. 21 268 252. 23 213 за ребенком. . . . . . . . . . На
716. 24 632 257. Внедрение обусловленной первого ребенка. 9 521. 10 186. 107. 10
денежной помощи по проекту ?рлеу. 1 482 665. 112. 11 413. 107. 112. 120. На
950. 1 745 667. реализация Плана второго ребенка. 11 252. 12 038. 107. 12
мероприятий по инвалидам. 857 881. 917 604. 112. 13 488. 107. 112. 120. На
931. 982 187. Разработка профессиональных третьего ребенка. 12 983. 13 890. 107. 14
стандартов. 19 950. 252 054. 252 054. ЦТТ 543. 112. 15 563. 107. 112. 120. На
на выплату адресной социальной помощи, четвертого и более ребенка. 14 714. 15
увеличение норм питания в МСУ, го.детских 742. 107. 16 482. 112. 17 638. 107. 112.
пособий до 18 лет, 11 117 782. , Прочее, 120. Пособие на детей до 18 лет. 1 731. 1
из них: 13 343 370. 10 451 370. 5 586 615. 852. 107. 1 939. 112. 2 075. 107. 112.
5 625 953. 4 648 727. 4 356 617. 4 419 120. Пособие опекунам/попечителям детей
702. затраты на содержание и МТО оставшихся без попечения родителей. 18
гос.органа и его терр.департаментов. 3 066 660. 19 966. 107. 20 899. 112. 22 362.
952. 3 303 668. 3 761 090. 4 403 923. 3 107. 112. 120. Государственное специальное
543 191. 3 188 829. 3 185 607. Переселение пособие лицам, работавшим на работах с
на историческую родину и оказание вредными и тяжелыми условиями труда. . .
социальной помощи оралманам. 8 297 911. 5 . . . . . . . По списку № 1. 15
325 816. 1 300 000. 195 133. Введение 579. 16 668. 107. 17 451. 112. 18 675.
стандартов специальных социальных услуг 107. 112. 120. По списку № 2. 13 848. 14
для лиц без определенного места 816. 107. 15 512. 112. 16 600. 107. 112.
жительства. 294 457. 381 594. 393 170. 405 120. Пособие на погребение. . . . . .
254. Размещение государственного . . . . Пенсионеров, получателей
социального заказа в неправительственном госсоцпособий и посспецпособий по спискам
секторе. 453 467. 368 408. 431 624. 635 № 1 и № 2. 25 965. 27 780. 107. 29 085.
444. 723 942. 774 618. 828 841. Развития. 112. 31 125. 107. 112. 120. участников и
7 174 717. 6 608 844. 13 544 579. 25 953 инвалидов ВОВ. 60 585. 64 820. 107. 67
396. 21 813 238. 23 926 357. 25 601 202. 865. 112. 72 625. 107. 112. 120. Тенге.
Информатизация социально-трудовой сферы. 31Увеличение стипендии (без учета
596 759. 345 542. 156 000. 37 205. стипендий курсантов силовых ведомств) (с
увеличение уставного капитала АО 1.04.2014 года на 10%, с 1.01.2016 года на
«Государственная аннуитетная компания». 2 25%). . . 2014 год. 2014 год. 2015 год.
403 587. Строительство объектов 2015 год. 2015 год. 2016 год. 2016 год.
социального обеспечения. 5 727 000. 290 План. Прогноз. План. Прогноз. Прогноз.
712. 1 020 274. 1 976 788. 1 179 000. План. Прогноз. Размер стипендии, тенге: .
кредитование областных бюджетов на Размер стипендии, тенге: . Размер
содействие развитию предпринимательства на стипендии, тенге: . Размер стипендии,
селе в рамках Дорожной карты занятости тенге: . Размер стипендии, тенге: . Размер
2020. 3 569 003. 12 368 305. 23 939 403. стипендии, тенге: . Размер стипендии,
20 634 238. 23 926 357. 25 601 202. тенге: . Размер стипендии, тенге: . -
кредитование областных бюджетов, бюджетов Бакалавров. 15 235. 16 759. 16 759. 16
городов Астаны и Алматы на обеспечение 759. 16 759. 16 759. 20 948. -
занятости участников Программы «Н?рлы к?ш» Магистрантов. 38 931. 42 824. 38 931. 38
на 2009-2011 годы в области развития 931. 42 824. 38 931. 53 530. - Докторанты.
тепличного хозяйства. 850 958. Целевые 59 635. 65 599. 59 635. 59 635. 65 599. 59
текущие трансферты из республиканского 635. 81 999. - Слушатели подготов.Отдел.
бюджета, включенные в базу расходов 12 950. 14 245. 12 950. 12 950. 14 245. 12
местных бюджетов с 2014 года. 2 566 464. 2 950. 16 187. - Студентов колледжей. 12
007 693. 1 677 723. 1 409 362. 1 944 612. 188. 13 406. 12 188. 12 188. 13 406. 12
1 911 606. 1 861 889. На введение 188. 16 758.
Расходы бюджета на социальную сферу.ppt
http://900igr.net/kartinka/ekonomika/raskhody-bjudzheta-na-sotsialnuju-sferu-57502.html
cсылка на страницу

Расходы бюджета на социальную сферу

другие презентации на тему «Расходы бюджета на социальную сферу»

«Бюджет государства» - Состав государственного долга. Ограничительная политика. Законодательное закрепление формирования и использования денежных средств государства. Увеличение государственных расходов. Расходы бюджета. Государственный бюджет — форма образования и расходования денежных средств государства. Доходы бюджета.

«Бюджет государства и семьи» - Профицитный. Утверждается парламентом. Семейный бюджет. Имеет юридическую силу. Смета доходов и расходов государства на год. Сегодня на уроке: 2. Семейный бюджет. Государственный бюджет. Сбалансированный. Назовите основные фазы составления бюджета. Доходы больше расходов. Дефицит государственного бюджета представляет собой государственный долг.

«Социальная сфера общества» - Социальная структура общества. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. Этапы взаимодействия общества и природы. Формы общественного сознания: Например: шумерская, идская, эгейская, акуская, хетская и др. Яковец Ю.В. История цивилизаций: Учебное пособие. Исторические этапы познания общества.

«Бюджет доходов и расходов» - Обувная фабрика. Охрана природы. Врач, медсестра, рентгенолог, физиотерапевт и др. Бюджет. Здравоохранение. В некотором царстве тридевятом государстве жил-был царь. Эколог, рыбинспектор, егерь, лесничий, охотовед и др. Доходы бюджета. Армия и милиция. К у п ю р ы. Царь даже подпрыгнул от радости. Экзамен.

«Управление расходами на персонал» - Потребляемые ресурсы. Оклад (по тарифной сетке). Количество ошибок, допущенных при расчете ЗП за период. Разработка KPI: (ПРАВИЛО «SMART»). Система показателей. Подходы к оценке расходов на персонал. Показатели общей оценки эффективности HR Экономическая эффективность HR = Бюджет HR / Оборот предприятия.

«Социальная сфера жизни общества» - Социальная мобильность Синоним: Социальный лифт. «Низший класс» (англ. Слово "люмпен" происходит от немецкого lumpen - лохмотья. Различают высокую и низкую социальные мобильности. Один из основных каналов маргинализации-массовая миграция из села в город. Общее определение: — возможность смены социального слоя.

Государственный бюджет

13 презентаций о государственном бюджете
Урок

Экономика

125 тем
Картинки
900igr.net > Презентации по экономике > Государственный бюджет > Расходы бюджета на социальную сферу